Destaques da reunião do Conselho Deliberativo |
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Veja os principais pontos discutidos na última reunião do Conselho Deliberativo da Capef. |
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| Estudos Técnicos Atuariais dos Planos BD e CV I |
O colegiado analisou os estudos técnicos referentes à convergência entre a hipótese de taxa de juros atuarial e a taxa de retorno real projetada dos Planos BD e CV I, além do estudo de aderência da premissa de entrada em aposentadoria do Plano BD, relativos ao exercício de 2025.
Os levantamentos avaliaram a compatibilidade das metas atuariais com as projeções de rentabilidade dos investimentos e o comportamento histórico dos participantes do Plano BD, tendo sido elaborados em conformidade com as disposições da Resolução CNPC nº 30/2018 e demais normativos aplicáveis. As análises concluíram pela adequação e manutenção das hipóteses atualmente adotadas pela Entidade, não sendo identificada necessidade de alterações nas premissas vigentes.
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| Metas dos Indicadores do Plano de Gestão Administrativa (PGA) |
Entrou em deliberação a proposta de definição das metas dos indicadores quantitativos e qualitativos do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), em conformidade com as alterações recentemente aprovadas no regulamento.
A proposta busca adequar os mecanismos de acompanhamento e desempenho às novas diretrizes do PGA, fortalecendo o monitoramento da gestão administrativa e operacional da Entidade, com foco em governança, eficiência, transparência e melhoria contínua dos processos internos. As metas foram estruturadas com base em critérios técnicos e alinhamento ao planejamento estratégico da Capef. |
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Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º trimestre de 2026 |
A Auditoria Interna apresentou ao colegiado o relatório de atividades referente ao 1º trimestre de 2026, destacando a execução dos trabalhos previstos no PAINT 2026 e o acompanhamento das recomendações emitidas pelos órgãos de controle.
No período, foi registrado índice de implementação de 94% das recomendações previstas, além do acompanhamento da auditoria independente das demonstrações contábeis de 2025, cujo parecer foi emitido sem ressalvas. Também foram relatadas ações voltadas ao aprimoramento dos controles internos, atualização normativa e apoio às atividades de governança da Entidade. |
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Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos – 2º semestre de 2025 |
Foi apresentado ao colegiado o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos dos planos administrados pela Entidade, referente ao segundo semestre de 2025.
O documento contemplou o acompanhamento dos principais riscos corporativos e das ações de controle e mitigação adotadas pelas áreas responsáveis, incluindo riscos operacionais, legais, de mercado, crédito, liquidez e atuariais. No período, não foram registradas ocorrências relevantes capazes de comprometer a segurança, a solvência ou a regularidade operacional dos planos administrados pela Capef. |
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